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澳门银河官网关于2007年度全国内部审计理论研讨获奖论文情况的通报

2011-12-09 00:32:33

各会员单位:
    根据澳门银河官网2007年工作计划,在各会员单位广泛开展群众性理论研讨和经验交流的基础上,澳门银河官网于今年11月和12月分别在湖北省武汉市和广东省深圳市召开了信息化环境下的内部审计和内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用两个课题的理论研讨暨经验交流会。经学术委员会对提交论文的评定,评选出了一批优秀论文。为了激励广大内部审计工作者积极探索内部审计理论和实践,促进内部审计工作水平的提高,现将获奖论文名单予以公布。
    获奖论文中有代表性的作品,将在《中国内部审计》杂志和澳门银河官网网站上陆续选登,供广大内部审计人员学习、借鉴和研究。希望论文获奖的单位和个人继续发扬求真务实、不懈努力、勇于创新的精神,在今后的内部审计理论和实务研究中再接再厉,做出新的成绩。

附件:1. 全国信息化环境下的内部审计优秀论文获奖名单
     2. 全国内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用优秀论文获奖名单

   二○○七年十二月二十四日


附件1
全国信息化环境下的内部审计优秀论文获奖名单

一等奖(6篇)
1. ERP系统环境下的内部审计理论与实务研究
中国石化集团审计局信息化课题组
周立云  王小敏  付强  汪黎  袁晓艳  王哲  朱永明
2.企业内部审计信息化研究与应用
中国南方机车车辆工业集团公司审计部  陈震晗
3. 公司治理、IT治理与内部审计的关系及信息化环境下内部审计的发展战略研究
国网北京经济技术研究院财会与审计研究所
    张爱红  郑厚清 王学亮 王坤 张琳琳
4. ERP环境下的内部审计探究
中国石化审计局武汉分局课题组 余天京 刘文汉 汪黎
5. 基于IT环境下的企业内部审计应用研究
                        ——关注IT审计 提升内审价值
广西内部审计师协会  广西财经学院联合课题组
6. 信息化环境下企业风险管理审计探究  
中铁大桥局集团有限公司课题组 古继洪 范经华 焦世刚

二等奖(22篇)
1.  内部审计信息化:未来战略制高点
中国电信集团湖南省电信公司审计部  邓冰
2.  利用信息技术开发人民银行内控评审系统的基本思路及其效果
中国人民银行武汉分行内审处课题组
3.  信息系统审计外包管理与质量监督研究
杭州市内部审计协会课题组
阮华兴  李国强  来明敏  李惠娟  安峰  周玲俐
4.  ERP环境下成本费用审计方法探索
中国石油化工集团公司审计局
周立云  付强   佘娣  王小敏
5.  信息环境下的审计风险与控制
华南理工大学  苏运法
6. 浅谈企业信息化环境下的内部审计信息化建设 
湖北省内部审计师协会  武钢审计部课题组
7. ERP环境下开展企业风险管理审计的探究 
中国石化审计局信息化课题组
周立云  汪黎  袁晓艳  王哲
8. 电信运营企业信息系统审计实践 
中国联通有限公司审计部广东分部  罗文东 李刚
9. 集团公司基于联网技术的实时监控审计 
大庆石油管理局审计部   张杰
10. 在信息化环境下如何运用风险导向模式选择被审计单位和事项
大庆石油管理局审计中心  牛建东
11. 浅谈信息技术手段在企业内部审计中的应用
山东网通集团公司  赵华光   王春昕
12. 信息化对企业的影响及内部审计的基本对策
湖北省内部审计师协会 江汉油田审计处课题组
13. 联网审计的实现与应用
宝钢集团有限公司审计部  路巧玲
14. 基于信息化环境下施工企业内部控制审计问题的探讨
中铁大桥局集团有限公司河南课题组
范经华  谢朝松  袁维平  张玲
15. 信息化环境下的企业内部审计工作探讨 
中国石化集团胜利油田审计处
李德胜  张成海  赵宏  王红霞  张晓强
李田香  曹新   潘国辉   潘宇  王勃
16. 信息化环境下的内部审计技术发展与内部审计管理
浙江绍兴文理学院课题组   王莺 章欢平 于响生
17. 信息化环境下的内部审计系统构建研究 
中远散货运输有限公司  刁鹏
18. 试论商业银行信息系统审计 
贵州总审计室  李懋
19. 信息系统内部控制审计的重点和难点 
广东省地质勘查局  李清波  戚闽粤
20. 信息化条件下有效实施内部审计面临的现实问题和实务对策
中国远洋(集团)总公司    梁冠球  沈熙
21. 信息化环境下如何开展风险评估与控制 
河南济源钢铁(集团)有限公司   张淑萍  葛有玲
22. 企业信息化对内部控制的影响及内部审计对策 
包钢(集团)公司审计部  张小静

三等奖(64篇)
1.  在ERP环境下数据波动的审计策略
中国南车集团戚墅堰机车车辆厂审计处   裴美 马宝康
2.  基于CobiT的信息系统内部控制及审计
青海油田公司审计处   王德福
3.  信息化环境下寿险公司的内部审计技术发展与内部审计管理
中国人寿保险股份有限公司景德镇分公司   熊莉
4.  浅论桥梁建筑企业信息系统审计 
中铁大桥局集团有限公司江苏课题组  范经华  胡鹏
5.  证券公司利用信息技术手段开展远程审计探讨
招商证券股份公司稽核监察部   吴文超
6.  信息技术在审计中的应用研究 
中国广厦控股创业投资有限公司  楼金生 李云巧
7.  信息化环境下内部审计如何开展风险评估与控制
大庆石油管理局审计中心  刘金凤
8.  浅谈ERP实施后的内部审计
中国联合通信有限公司审计部山东分部   潘晓
9.  内部审计信息化展望
重庆大学  廖忠友  陈茸
重庆市内部审计协会  苏长江
10. 信息化对公司内部会计控制的影响及内部审计对策
株洲市内部审计协会课题组
11. 信息系统审计在寿险企业内部审计中的应用
中国人寿保险股份有限公司新疆分公司审计办公室
邱建伟
12.信息化环境下的内部审计技术发展与内部审计管理工作--首都公安审计工作信息化系统工程的建设与运用
北京市公安局审计处   刘岚
13. 信息化环境下的内部审计研究的“钻石”框架
--基于内部审计标准定义的信息化内涵研究
云南财经大学  胡春晖
云南省审计厅  易挺
14. 内部审计信息化发展方向
河南省内部审计协会课题组
15. 信息化环境下内部审计如何开展企业风险管理审计
宁波市审计研究所 立海(宁波)机械有限公司
杨光 叶丽红
16. 信息化环境下的内部审计技术
天津市电力公司审计部
      杨丙森  朱盛  赵华明  陈丰 韩希杰  傅蓉  张禹
17. 浅析公安审计信息化系统架构与功能设计
江苏省公安厅审计处 陈书林
18. 论IT审计的内容和开展IT审计工作的策略
中国海洋石油总公司审计监察部  周明
19. 信息系统下内部审计实务研究
                     --五菱集团信息系统内部审计实务
柳州五菱汽车有限责任公司审计室  金霞  梁禹章
20. 信息系统审计的内容、范围、策略和流程
中国网通(集团)有限公司审计部   张春茂
21. 农村信用社信息系统的内部审计及其风险防范 
湖北省十堰市城市农村信用合作社联合社课题组
22. 浅析信息化环境下国有建筑业企业内部审计工作的困境及对策
上海宝冶建设有限公司审计部   王秀珍  刘冬梅
23. 浅析农村合作金融信息系统内部审计 
浙江省农村信用社联合社       刘乐荣
24. 建设项目计算机辅助审计初探 
中国石化集团巴陵石化公司   全钟
25. 信息系统环境下电信运营企业营收审计的研究与实践
中国网通(集团)有限公司审计部重庆分公司支撑共享中心  代彬 余力
26. 信息系统审计外包的管理与质量控制 
中国人民银行成都支行    张翔
27. 浅谈信息技术手段在商业银行稽核中的应用及效果
中国银行上海市分行稽核部      杨键  陆永清
28. 对信息系统审计进行思考
—试论信息系统审计在天津市电力公司的发展前景
天津市电力公司审计部 王江 储信琰 赵宇红 葛兰 单志杰
29. 计算机辅助审计技术在银行内部审计中的应用 
中国银行江西省分行稽核部    罗建鸿  韩敏
30. 商业银行审计信息化建设的实践与思考 
中国工商银行股份有限公司内部审计局上海分局
31. 信息化对内部控制的影响及内部审计对策 
云南财经大学会计学院   赵妙如
32. 信息化环境下的内部审计技术发展与内部审计管理 
中国移动广西公司内审部   粟庆华  蒋艳华  武宏
33. ERP环境下的内部审计工作探索
中冶京唐建设有限公司         李选荣
34. 基于风险导向的信息系统审计 
武汉铁路局审计处      肖江图
35. 充分利用数据挖掘技术开创非现场审计工作的新局面
中国工商银行贵州省分行内控合规部  林元军  宋明生
36. 试论信息系统审计的特点、目标及基本策略探讨 
湖北省内部审计协会  建设银行武汉审计分部  曾晖
37. 信息技术环境下审计理论基础研究 
中国水利电力物资有限公司    李霄
38. 对通信企业开展信息系统审计的探讨 
中国网通(集团)有限公司审计部山东分部  刘来虎
39. 信息化环境下内部审计如何开展风险评估与控制 
昆仑集团公司       宋磊艳
40. 信息技术手段在内部审计中的应用及其效果 
中国电子科技集团公司第三十四研究所    邬文杰
41. 论信息化对公司治理、风险管理和内部控制的影响及内审应对
兰州商学院会计学院    王学龙  蔡慧  强海丹
42.创新审计技术 提高审计效率 计算机辅助审计初见成效
中国人寿保险股份有限公司山东省审计办公室  张钦
43. 中国电信实时内部审计初探 
中国电信集团江西省电信公司审计部驻赣州审计室 郭祥友
44. 信息系统审计在电信企业的实践 
中国网通(集团)有限公司审计部    沈凌霄
45. 信息系统审计的内容和策略 
中国联通审计部江苏分部    吴锡东
46. 信息环境下内部审计后续教育目标研究
安阳师范学院审计处   王培利  王冠英  张秀琴
47. 信息环境下的内部审计
四川航天技术研究院审计中心      张杨
48. 信息技术手段在内部审计中的应用及其效果
中国人民银行济南分行德州市中心支行   刘晓慧
49.信息化环境下的铁路内部审计技术发展与内部审计管理
铁道部审计中心     李红军
50. 试论计算机审计面临的问题与发展对策 
中核苏阀科技实业股份有限公司   贺凤英  韩建荣
51. 信息化环境下内部审计技术发展与内部审计管理 
中国人寿保险股份有限公司厦门审计办  刘高
52. CETC成员单位内部审计信息化建设探讨 
                               中国电子科技集团公司
                   内部审计理论研讨与经验交流第三组

53. 浅议信息化环境下铁路内部审计管理 
乌鲁木齐铁路局审计处     史永
54. 浅谈信息系统审计对中国网通内部审计创新的影响 
中国网通(集团)有限公司审计部   王朴
55. 信息系统审计初探
上海宝冶建设有限公司    魏金鹏
56. 计算机会计信息系统内部控制审计方法初探 
大庆石油管理局审计中心  朱顺江
57. 信息化环境对企业内部审计的影响与对策
中国网通集团有限公司审计部北京分部     张文
58. 信息化环境下的内部审计技术发展与内部审计管理 
中航雷达与电子设备研究院审计办  方慧娟
59. 企业内部审计的“利剑”——计算机辅助审计技术的运用
浙江传化集团有限公司审计部    颜正华 谢引年
浙江传化集团有限公司信息化管理部    潘旭忠 傅建烽
60. 浅谈信息技术在银行内部审计中的应用
吉林省工商银行   崔亮  王新元
61. 信息化环境下内部审计面临的问题及对策
江苏省气象局监察审计处  马晓敏  朱敏
62. 证券公司信息技术系统审计 
西部证券股份有限公司稽核监控部  陈伟
63. 浅谈内部审计在信息化环境下的发展和创新 
中国网通(集团)有限公司审计部   温少莉  王朴
64. 信息技术手段在安徽电力内部审计中的应用及其效果
安徽省电力公司课题组   吴本长 谢岗 顾群等

优秀论文提名奖(90篇)
1. 浅谈信息技术手段在油气田企业内部审计中的应用及其效果
中国石油辽河油田公司     姚红光  王平
2. 信息化环境下的内部审计风险及其控制 
重庆大学   曹梦菲 廖忠友
3. 商业银行内部审计信息化建设的现状及展望 
中国建设银行山东总审计室   李五玲
4. 刍议信息化环境下的高校审计 
新疆大学审计处    徐红
5. 信息化条件下的高校内部财务审计
重庆大学     薛友丽
6. 浅谈计算机技术在内部审计中的应用
中国核科技信息与经济研究院    王丽娜 韦然
7. 信息化环境下内部审计的技术发展与审计管理
青海油田审计处 张文兵
8. 乡镇财政联网审计在内审中运用的探讨 
鄞州区内部审计协会   蔡州 王国新 李骏 龚健 潘玲玲
9. 信息技术手段在内部审计中的运用及其效果 
重庆商社(集团)有限公司   胡雪芹
10. 企业信息系统内部控制的审计测评及风险评估
黄石供电公司审计部
11. 信息化对农业银行治理、风险管理与内部控制的影响及内部审计对策
驻昆明审计办事处 综合科
12. 信息化环境下的内部审计技术发展与内部审计管理
中国人寿保险股份有限公司新疆分公司  唐立民
13. 信息化环境下的内部审计技术发展与内部审计管理
中国人寿保险股份有限公司甘南分公司  段传洪
14. 油田实施ERP对审计工作的影响及对策 
中国石化集团江苏油田    陈晓明
15. 对信息化环境下我区工商行政管理系统内部审计工作的思考
广西自治区工商局    覃如中  范大荣  黄日福
16. 信息系统内部审计
云南财经大学会计学院      张筱
17. 信息化环境下银行业内部审计面临的问题与对策 
内蒙古自治区农业银行驻兴安审计办事处  周绍霞
18. 信息化环境下的内部审计技术发展与内部审计管理
中国网通黑龙江省分公司牡丹江审计处    胡淑梅
19. 信息化环境对央行内部审计的影响与对策 
中国人民银行长沙中心支行  刘立军
20. 对信息化环境下农合行内部审计获取高效信息瓶颈问题的思考
宁波鄞州农村合作银行课题组
周建斌  屠达明 刘红生  仇坤  虞伟健 崔赛君 傅赛红
21. 浅谈计算机辅助审计在内部审计工作中的运用 
邯郸矿业集团审计部   王志强
22.科技型企业审计信息化流程构想
苏州热工研究院有限公司  牛锦权  黄勤
23. 电信工程审计中信息技术手段的应用及体会 
湖州市电信分公司           支  边
24. 信息化对企业内部控制、审计风险的影响及审计对策 中国电子科技集团公司第一课题组
25. 信息技术手段在内部审计中的应用及其效果 
沪东中华造船集团审计室     张鹏   田永利
26.信息化条件下内部审计技术发展与内部审计管理的探讨中国网通黑龙江省分公司审计处   刘莉
27. 谈ERP环境下企业的内部审计 
中国网通黑龙江省分公司哈尔滨审计处   刘林伟
28. 信息化环境对内部控制和审计风险的影响及其对策
集团审计部西安分部   王晓芬
29. 信息系统审计的内容 策略与流程:基于风险分析的信息系统审计
阳江核电有限公司审计部   余绍华
30. 信息化环境下企业内部审计思考
浙江工贸职业技术学院       马睿 徐辉
31. 信息化环境下的民营企业内部审计 
浙江台州学院    徐亦云  黄华浙
江台州市内审协会   汪敏
32. 信息化环境下内部审计的制约因素及其对策
中国人民银行西宁中心支行内审处    朱智毅
33. 信息技术手段在企业集团内部审计中的应用及其效果
皖北煤电集团公司审计处    刘朝田  张永高
34. 信息技术手段在内部审计中的应用及其效果 
中国网通(集团)有限公司审计部北京分部  刘晓莉
35. 信息系统审计的内容、范围、策略和流程
中国网通天津分公司      李海生
36.信息化环境下内部审计的思考 
中国网通(集团)有限公司审计部辽宁分部   蔡凤丽
37. 浅谈Excel在审计过程中的应用 
中国联合通信有限公司审计部湖南分部   李弟元
38. 信息技术手段在企业内部审计中应用的思考
大唐保定热电厂     吴晓君  张咏胜
39. 关于开发央行信息技术审计手段的初步设想 
中国人民银行长春中心支行内审处    董少林  付立元
40. 浅议信息化对内部控制的影响及内部审计对策
青海省电信有限公司审计室     莫仲年
41. 内部审计与IT治理在公司治理中的作用之比较 
招商证券股份公司稽核监察部    陈晓斌
42. 信息化环境下的内部审计 
湖南省电力公司湘北片区课题组
43. 浅议内部审计应全面深入参与企业信息化建设 
安阳钢铁集团有限责任公司审计部    王志胜
44. 浅谈信息化对公司治理、风险管理与内部控制的影响及内部审计对策
云南省审计厅 王金厂  李丽仙
45. 信息化环境下内部控制审计问题探讨 
江苏省电信有限分公司常州分公司  王继
46. 信息化时代商业银行非现场审计质量控制 
工行邯郸分行 内控合规部
47. 信息技术的发展对内审工作的影响及应对策略 
人民银行常德市中心支行课题组
48. 论新形势下的信息系统审计 
中国网通集团有限公司审计部吉林分部    陈丽
49. 试述信息系统审计的内容、范围、策略和流程 
甘肃靖远煤业有限责任公司      张世平
50. 信息化环境下内部审计如何开展风险评估与控制 
中远(香港)集团有限公司       刘心远
51. 浅议非现场审计在内部审计中的实现形式
宁波总审计室      王文燕
52. 地税系统计算机审计的认识、实践与思考 
安徽省地方税务局课题组
53. 浅谈信息化对电信企业内部审计的影响及其风险防范
中国电信集团四川省德阳电信分公司     沈建光
54. 信息化环境下的内部审计技术发展与内部审计管理 
中国网通(集团)有限公司审计部吉林分部   王忠民
55. 信息化对企业内部控制、审计风险的影响及审计对策
中国电子科技集团公司第53所
56. 浅议电子商务环境下的审计 
山海关船舶重工有限责任公司      贝琼
57. 信息化对公司治理、风险管理与内部控制的影响及内部审计对策
安庆师范学院监察审计处课题组
58. 全面加强中央银行的IT审计势在必行 
中国人民银行本溪市中心支行     赵伟
59. 计算机审计技术在农业银行风险控制中的运用策略
云南省农行驻昆明审计办事处     王志龙  张天锡
60. 浅谈会计信息化与内部审计发展
上海市总工会经审办、闸北区总工会经审会
杨永平  许小玲
61. 内部审计在信息化环境下实施内部控制和风险管理的思考
宁波电信分公司 戎伟跃 邵立敏
62. 信息化环境下的农行内部审计技术发展与内部审计管理
农行云南分行驻昭通审计办事处     赵国有
63. 信息技术手段在内部审计中的应用及其效果——利用信息技术加强材料比价采购的内部审计管理和监督 
中国电子科技集团公司
64. 信息系统审计初探
风帆股份有限公司       王俊红  于喜水
65. 公司信息化下内部审计技术发展与内部审计管理 
株洲硬质合集团有限公司审计部      吴卫
66. 浅谈审计信息化中的计算机辅助审计
中国电子科技集团公司第五十四研究所    赵广彦
67. 浅议计算机环境下审计风险的特征与对策 
贵州省水城公路管理局     姚艳
68. 基建审计信息化建设初探
重庆大学       王策
69. 信息化环境下内部控制的思考 
七六○研究所审计处       曲玲  陈磊
70. 浅谈计算机辅助审计起步阶段审计数据采集和导入问题的处理
深圳市能源集团有限公司审计部   赖粤江  黄红辉
71. 企业信息化对内部控制的影响 甘肃省电力公司
李自宁
72. 试谈信息化环境下的内部审计 
国网新源控股有限公司马头发电厂    刘婧
73. 信息化环境下的审计思考和创新
天山建材集团有限责任公司审计监察部   周丽娟
74. 内部审计信息化管理发展的现状与前景 
内蒙古电力公司审计部        伍卫东
75. 浅谈初级阶段信息系统审计 
中国网通集团有限公司审计部吉林分部   温远大
76. 浅析计算机辅助审计
一航西控审计处  范娟宁
77. 浅谈会计信息化及对内审控制的影响 
上海市总工会、上海市公路管理处  黄银萍 严炯浩
78. 公安审计信息化建设势在必行 
贵州省六盘水市公安局审计科      万漓
79. 信息化环境下内部审计的定位思考
深圳市口岸管理服务中心      潘建生  刘巍
80. 信息化审计的方法及存在问题 
第七二二研究所财务资产部     张莹
81. 浅谈信息化环境下的内部审计 
河南省电力公司商丘供电公司      朱波
82. 浅谈信息系统审计与信息系统控制 
中国网通集团有限公司审计部吉林分部    宫凡秀
83. 信息化环境下内审人员的信息化 
中国网通(集团)有限公司审计部上海分部  贾若莉
84. 关于强化在信息化环境下的内审工作思考 
吉林省通化市审计局    王德义  刘 颖  王桂珍
85. 信息化对公司治理的影响及内部审计对策的思考 
亳州内审协会课题组   和俊亮   赵峰  代鹏山
86.浅谈财政国库集中支付与工商系统内部审计的发展趋势
百色市工商局      黄颖暄
87. 计算机审计问题的探讨
中国网通(集团)有限公司审计部上海分部  钟章仁
88. 浅议内部审计信息工作现状及发展思路 
吉林市内部审计协会永吉分会    刘振杰
89. 商业银行内部审计信息化建设中的问题及对策 中国农业银行湖北省分行审计处课题组
90. 信息系统审计的内容、范围、流程和策略的探讨 
安徽电力公司课题组   吴本长 谢岗 吴斌 赵承康

优秀组织奖(3家)
1. 中国石油化工集团公司审计局
2. 湖北省内部审计师协会
3. 中铁大桥局集团有限公司审计部

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国内部审计在金融机构治理、风险和控制中的作用
优秀论文获奖名单

一等奖(3篇)

1. 内部审计对央行风险管理的监督与评价
人民银行上海总部课题组
2. 商业银行内部审计模式创新
——基于治理、内部控制和风险管理的角度
重庆工学院、重庆市内部审计协会 课题组
李孝林  李歆  苏长江
3. 内部审计在农村合作金融风险控制中的作用研究
浙江省农村信用社联合社  高建军 郑建华

二等奖(10篇)
1. 论商业银行信息化环境下风险管理审计的作用
长沙市内部审计师协会课题组
2. 商业银行开展内部控制审计评价的理论基础、评价体系的构建及运用
湖北内部审计协会  建设银行武汉审计分部课题组
3. 关于实时审计在保险公司风险防范中的应用研究
中国人民财产保险股份有限公司浙江省分公司审计部
周伟中 高俊利
4. 内部审计对商业银行操作风险控制的对策研究 
人行株洲中心支行 刘建新
株洲县农村信用联社 丁伯华
5. 提高内部审计在电子银行风险防控中作用的探讨
工行浙江省分行内控合规部  郭益雷
6. 论内部审计实现商业银行价值增值的途径
宁波鄞州农村合作银行课题组
周建斌 虞伟健 刘红生 仇坤  屠达明 付赛红 崔赛君
7. 论内部审计在商业银行风险管理中的作用
——基于ERM视角
兰州商学院会计学院   王学龙  强海丹  蔡慧
8. 论现代风险导向审计在人民银行内部审计的应用
中国人民银行哈尔滨中心支行内审处  陈树森  李丹丹
9. 构建中央银行内部控制评价体系研究
中国人民银行天津分行内审处

10. 内部审计在证券公司治理和风险控制中的作用 
渤海证券有限责任公司   施恩

三等奖(31篇)

1. 内部审计在金融机构治理、风险与控制中的定位、模式与作用
工商银行河池分行   罗起邦
2. 当前商业银行开展风险管理审计的重点内容及对策措施中国农业银行湖北省分行审计处课题组
3. 浅析控制自我评估(CSA)管理在寿险公司风险管理中的应用
新华人寿保险总公司审计部  冯辉
4. 从内部审计的发展和本质看内部审计在金融机构风险管理中的定位与作用
兵器装备集团财务有限责任公司
5. 保险监管政策对内部审计的影响 
中国人寿保险股份有限公司福建分公司 姜敏
6. 基于完善治理结构的商业银行内部审计机制探讨
中国建设银行天津审计分部   马泽娟
7. 内部审计对寿险公司风险管理的监督与评价 
中国人寿保险股份有限公司福建分公司  江波
8. 内部审计对社会保险经办机构风险管理的监督与评价 
天津市社会保险基金管理中心  陈晶 华亚丽
9. 内部审计在人民银行风险管理中的作用
人民银行重庆营业管理部内审处 唐雅洁
10. 对提升内审在商业银行公司治理中作用的思考 
中国银行甘肃分行稽核部   康凌风  高红勤
11. 论内部审计在金融机构治理中的作用 
建设银行广西总审计室课题组
12. 内部审计在商业银行内控体系建设中的作用
北京银行审计部   张建荣
13. 商业银行内部审计的发展方向研究——基于公司治理的视角
深圳发展银行稽核部   陈蓉  余涛
14. 内部审计在寿险公司治理、风险和控制中的作用、问题及对策思考
中国人寿保险股份有限公司咸宁分公司课题组15. 农村合作金融机构法人治理视角下的内部审计 
瓯海农村合作银行  姜珍 周良英
16. 企业集团财务公司内部控制审计典型案例分析 
航天科工财务有限责任公司   王欣健
17.对内部审计在商业银行风险管理中监督评价作用的思考
中国工商银行吉林分行内控合规部   高虹
18. 内部审计对金融资产管理公司风险管理的监督与评价
中国华融资产管理公司  刘学荣
19. 风险导向型内部审计在企业集团财务公司的实施 
兵器装备集团财务有限责任公司   纪艳丽  张锦辉
20. 浅谈内部审计与寿险公司治理、风险控制的关系和作用中国人寿广东省分公司审计办公室   佘常贤
21. 财务公司证券投资风险的内部审计分析 
三江航天集团财务有限责任公司   吴琦
22. 试论内部审计在商业银行防范操作风险中的作用 
中国工商银行湖州分行  张红
23. 寿险公司内部审计与风险管理 
中国人寿保险公司鹰潭分公司  杨莺枝
24. 关于构架金融机构内部控制审计模式与内部控制评价方法的思考
吉林省通化市审计局 王德义  刘颖  王桂珍
25. 影响商业银行基层机构内控状况的要素分析———尝试以COSO理论以外的视角探讨内控的影响要素
中国银行河南省分行稽核部  赵永
26. 内部审计对保险公司风险管理的监督与评价
中国人保财险股份有限公司广西分公司   梁振升
27. 从典型案例反思商业银行的内部控制 
中国建设银行湖南总审计室内控课题组  毛文毅 龚彤辉
28. 内部审计在金融机构治理风险与控制中的模式分析
人民银行乌鲁木齐中心支行课题组
艾则孜•哈斯木  崔立新  李琳  张淑芳  陈锐
29. 浅议农业银行内部控制审计 
中国农业银行河北省分行驻邯郸审计办事处 杨春青 张凯
30. 基金公司开展内部审计控制风险的探讨 
江门市烟草专卖局 陈琨
31. 内部审计在寿险公司治理中的定位与作用
中国人寿保险公司新余分公司   万桂生

优秀论文提名奖(44篇)

1. 内部审计如何在公司治理中发挥更大作用
中国银行山东省分行济南稽核中心  田中春
2. 试论完善内部审计机制在金融行业治理中的作用
宁夏内部审计协会  孙卫华
3. 风险导向审计及其在银行中的应用 
建设银行宁波市分行  陈霞
4. 建行内部审计发展态势浅析 
建行西安审计分部
5. 内部审计在信用社治理结构及风险管理中的作用 
广西农村信用联社  陈佐雄 黄翊林 唐雯清 唐忠武
6. 对内部控制有效评估是内部审计的重要任务 
中国人寿保险股份有限公司山西省分公司  窦力鸣
7. 对强化内部审计在农业银行治理、风险与控制中的作用的思考 
中国农业银行云南省分行审计处   刘星照 胡玮
8. 国际货币基金组织内部审计经验对强化央行内审职能的启示
人行十堰中支内审科课题组
9. 内部审计在金融机构风险管理中的地位和作用
建设银行新疆总审计室   马雪滨
10. 实现人民银行内部审计绩效的探讨
人民银行西安分行内审处课题组
11. 加强金融机构内部审计  全面提升风险管理
中国工商银行包头分行    刘永俊
12. 商业银行内部审计与内部控制
中国建设银行贵州总审计室  张瑛
13. 论商业银行内部审计由财务审计向内部控制和风险管理审计的转型
中国农业银行厦门市分行审计处  洪晓雯  姜红  詹向勇
14. 保险公司内部控制审计模式及评价方法的探讨 
中国人民财产保险股份有限公司内蒙古自治区分公司
驻鄂尔多斯审计办事处    张孔茂
15. 内部审计对银行规避合规风险的作用 
中国工商银行福建省分行内控合规部  陈桂英
16. 内部审计在中央银行治理、风险与控制中的定位、作用与模式
中国人民银行阜新市中心支行   郝秀贤
17. 券商公司治理中内部审计的作用与定位 
齐鲁证券有限公司  安铁 宋志伟
18. 萨班斯&奥克斯莱法案对银行内部控制建设的借鉴意义
中国建设银行广州审计分部  王成林
19. 内部审计在寿险公司风险管理中的作用 
中国人寿保险股份有限公司阜新分公司  夏燕秋
20. 论“控制自我评估”在内部控制中的应用
建行贵州省总审计室  彭华义
21. 保险企业内部审计与风险管理的探讨 
中国人保财险大连分公司监察审计部   石岩
22. 在业务、财务省级集中条件下对中国人寿内部审计转型的思考
中国人寿保险股份有限公司云南分公司  梁凤生
23. 内部审计在基层央行治理、风险与控制的定位、模式与作用
中国人民银行中山中心支行  章遐
24. 关于完善农发行内控机制的思考
中国农业发展银行陕西省分行内审处  刘建华
25. 基于企业整体化风险管理的内部审计创新
青岛远洋投资发展有限公司  刘春刚
26. 关于商业银行内部控制与评价的一些探讨
中国农业银行宁波市分行课题组
27. 商业银行信贷业务操作风险防范措施探析
工商银行江西省分行内控合规部    喻艳熙
28. 构建基层央行内控长效机制的思考
中国人民银行巴彦淖尔市中心支行  李军
29. 试论银行内部审计与银行监管风险防范共同效应
中国人民银行新疆阿勒泰地区中心支行  程刚 冯岩
30. 内部审计制度在商业银行机构治理的模式、定位与作用 乌鲁木齐市商业银行 曹晖
31. 转型中资产管理公司效益审计的实践与思考
——基于信达资产管理公司开展效益审计的实践
首都经济贸易大学  杨庆英    信达资产管理公司  钟维
32. 浅谈保险公司经理经济责任审计中存在的问题及对策
中国人民财产保险股份有限公司陕西分公司   曹利娜
33. 浅谈信息化环境下建设银行的内部非现场审计技术发
展与完善
建设银行福建总审计室   夏云飞
34. 浅谈审计风险与防范
中国建设银行江西总审计室总审计师   熊建华
35. 依托信息技术资源 更好发挥内部审计作用 
青岛市商业银行     徐万盛
36.信息化环境下商业银行内部审计面临的问题与对策探讨中国银行甘肃省分行稽核部  王静
37. 内部审计与风险管理如何结合才能实现价值增值 
伊利集团液态奶事业部   卢殿新
38. 加强合规管理 打造风险管理优秀银行
工商银行浙江省分行营业部  张建莺 闻见
39. 浅析创新工程招标监督模式与内部审计服务
中远集团广州远洋运输公司   沈仕乐
40. 浅析内部审计如何在上市银行公司治理中发挥作用和价值
中国银行山东省分行稽核部  卫冰
41. 在公司治理机制中 发挥银行稽核作用
                中国银行山东稽核部    孙凤起 刘恩旭
42. 浅论农村合作银行内部控制审计模式与内部控制评价办法
宁波慈溪农村合作银行内审课题组 叶益群 徐建刚 徐长吉
43. 内部审计对农村合作金融机构市场风险管理的监督与评价
浙江省农村信用联社宁波办事处
张初础 金银助 施静达  袁贤明 徐军 周鸿秉
44. 浅谈内部审计如何参与中央银行风险管理
中国人民银行邯郸市中心支行内审科

 

正式文件下载:中内协发〔2007〕34号
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